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送心意

Kim

職稱中級會計師

2018-12-04 10:43

這是兩碼事啊,你實際少付貨款就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,你該付多少雜費就入相關(guān)費用多少錢啊

鳳梅 追問

2018-12-04 10:51

不用在分錄上體現(xiàn)嗎?

鳳梅 追問

2018-12-04 10:52

貨款沒少付,是對方多開了票,按開票金額支付的,比實際產(chǎn)值多了100

Kim 解答

2018-12-04 10:57

多開票了那就坐進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,按你們的實際入賬,多認(rèn)證的100元的稅款做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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這是兩碼事啊,你實際少付貨款就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,你該付多少雜費就入相關(guān)費用多少錢啊
2018-12-04 10:43:00
剩余的部分還需要以后支付嗎?
2017-09-25 18:29:52
你好 ;? ?要開票的。 就算沒有開票 也是做? ?借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 先掛著? 。 然后 轉(zhuǎn)到 工程施工去 ; 只是匯算要調(diào)增 處理? ?
2021-12-10 09:37:09
你好 借;應(yīng)交稅費——某某稅款 貸;銀行存款 按實際付款金額做這個分錄
2018-09-26 09:15:27
您好!你本身這個遲到的應(yīng)該另外單獨算,就是說工資本身只有3950 借管理費用-工資3950 貸應(yīng)付職工薪酬3950
2017-12-11 10:03:58
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