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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-04 10:56

你好
借;固定資產(chǎn)清理  累計(jì)折舊   貸;固定資產(chǎn)
借;銀行存款   貸;固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅費(fèi) 
借;待處置資產(chǎn)損益   貸;固定資產(chǎn)清理

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2018-12-04 10:56:48
你好,你計(jì)提完的固定資產(chǎn)仍然是放在固定資產(chǎn)科目啊 在合并報(bào)表中,就直接放進(jìn)去,連抵消分錄都不要的
2021-10-13 07:18:40
你好,這個(gè)補(bǔ)助是專款專用嗎?如果是是這樣做分錄 收到補(bǔ)助,借;銀行存款,貸;專項(xiàng)應(yīng)付款 用于建造固定資產(chǎn),借;在建工程,貸;銀行存款 完工,借;固定資產(chǎn),貸;在建工程 次月計(jì)提折舊,借;管理費(fèi)用等科目,貸;累計(jì)折舊 同時(shí),借;專項(xiàng)應(yīng)付款,貸;其他收益
2019-12-23 09:01:16
借:營業(yè)外支出貸:固定資產(chǎn)
2018-07-17 14:44:36
這個(gè)差額計(jì)入營業(yè)外支出即可的了
2018-08-09 16:36:54
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