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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2018-12-04 21:48

你好,有的是提前結(jié)賬的,比如每月到25或26號結(jié)賬。

追問

2018-12-04 21:54

就是公司的成本費(fèi)用只算到每月的25號嗎?那么到了12月份怎么辦呢?因為到了12月,費(fèi)用就跨年了呀,這樣稅務(wù)會不會管這個事呢?

方老師 解答

2018-12-04 22:01

你好,會計處理不影響,后面幾天的可以做到一月份通過以前年度損益調(diào)整科目,然后匯算清繳考慮這部分費(fèi)用支出就可以。

追問

2018-12-04 22:20

是不是公司25號扎賬后,25號-31號有規(guī)定不付款?

方老師 解答

2018-12-04 22:41

可以這樣操作,26-30或31號之間不付款,不開票。

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相關(guān)問題討論
你好,有的是提前結(jié)賬的,比如每月到25或26號結(jié)賬。
2018-12-04 21:48:03
你好,如果審計有調(diào)整,需要按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)填寫的
2020-03-21 08:42:28
9月的單據(jù)也要在9月入賬,然后生成報表再申報
2018-10-11 11:05:36
你好!就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表
2018-05-03 08:55:10
你好!資產(chǎn)負(fù)債表是1-9月的,利潤表本期數(shù)為7-9月,累計數(shù)為1-9月的,這是針對小規(guī)模季度申報的。
2017-10-12 12:24:30
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