老師您好!我們公司接了一個工程,因為資質不夠,所以 問
以后誰給客戶開發(fā)票如果是你們開的話就是寫你們?nèi)绻潜粧炜抗镜脑捑蛯懕粧炜抗?/span> 答
老師好,請問,我們這月股東變了,同時追加注入了資本 問
借銀行存款貸實收資本-XX股東 答
老師,你好!請問異地進行設備安裝需要預繳稅款嗎? 問
你好是的是需要的 答
收到百貨批發(fā)零售增值稅普通發(fā)票*食品制造機械* 問
你好,這個稅目是機械設備不應該來免稅的 答
@樸老師,你的所得稅不對吧 問
你說的是哪里不對呢? 答

老師,您好,我想問下,上個月計提的工資和實際發(fā)放有出入,實際發(fā)放大于計提工資,應付職工薪酬余額在借方,那我做調整分錄怎么寫呢,后面要附上什么單據(jù)呢
答: 同學好,需要在當月補提差額數(shù)據(jù)
老師,職工薪酬計提的多,實際發(fā)放的少。應付職工薪酬貸方余額有43875,可實際下個月發(fā)放38077。應該怎么做分錄呢?謝謝
答: 沖減吧借:應付職工薪酬貸:管理費用--工資
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月計提的工資和實際發(fā)放的工資金額不對,實際發(fā)放工資大于上月計提的工資,這個要如何調整呢?
答: 您好,先把上月計提的工資憑證全額紅沖,再按本月實際的工資表計提。
您好,請問發(fā)放上月工資時,實際發(fā)放工資大于計提工資時有做補計提;那實際發(fā)放小于計提工資時,需要做什么嗎?
老師:應付職工薪酬科目,計提和實際發(fā)放不一樣,然后借方一直有余額,怎么去調整?請問是年末一次調整還是上月計提,下月發(fā)放時發(fā)現(xiàn)這科目不是平的就應調整呢?
老師您好,我想問下我們上月憑證計提10月工資借:管理費用-工資 40000 貸:應付職工薪酬-工資 40000實際上這個月發(fā)放工資只有35000這樣這個的憑證我要如何調整的


燦若星辰 追問
2018-12-05 11:23
英老師 解答
2018-12-05 11:29
燦若星辰 追問
2018-12-05 11:30
英老師 解答
2018-12-05 11:30