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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-12-05 14:13

1先做暫估分錄,等以后發(fā)票后再沖紅,再按發(fā)票金額重新編制憑證。
2正常做確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。

一直都在路上 追問

2018-12-05 14:15

1我可以先掛往來嗎?借應付賬款,貸銀行存款,發(fā)票到了之后我再借主營業(yè)務成本 貸應付賬款嗎。

一直都在路上 追問

2018-12-05 14:16

確認收入是借庫存現(xiàn)金/銀行存款/應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅是這樣嗎

張艷老師 解答

2018-12-05 14:17

建議還是先做暫估分錄,這樣有入庫記錄。

一直都在路上 追問

2018-12-05 14:19

可是我們屬于服務,可以做暫估嗎?做暫估的話應該是借暫估入庫 貸銀行存款是嗎?如果發(fā)票到了做分錄的話是怎么做呢

張艷老師 解答

2018-12-05 14:47

您如果是接受服務的一方,可以這樣做

借:管理費用等--服務費
      貸:銀行存款
等取得發(fā)票時,直接貼到這個憑證后面就可以了。

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相關(guān)問題討論
1先做暫估分錄,等以后發(fā)票后再沖紅,再按發(fā)票金額重新編制憑證。 2正常做確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。
2018-12-05 14:13:29
你好,小規(guī)模納稅人,如果是收到不開票的收入 借:銀行存款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅
2023-04-17 13:00:48
開發(fā)票就需要確認收入了,借應收 貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅
2019-08-09 15:22:54
您好,預收的賬款,先記賬預收賬款-XX公司;等開票后再申報納稅。
2018-08-30 11:23:16
一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2022-05-23 17:53:22
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