
請(qǐng)問(wèn)我增值稅申報(bào)表稅額抵減情況表中建筑服務(wù)預(yù)繳稅款填了數(shù)字了,但是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)又大于銷(xiāo)項(xiàng),這個(gè)預(yù)繳稅款會(huì)留抵么?
答: 你好,預(yù)交款一般都會(huì)顯示在退稅額里面。
老師,我申報(bào)表這次進(jìn)項(xiàng)加上留抵的稅額大于銷(xiāo)項(xiàng),本月又有預(yù)繳,導(dǎo)致申報(bào)表是負(fù)數(shù)。提交不了,我能否預(yù)繳的留到后期抵減
答: 是的 本期預(yù)繳的不要都填? 保證本期申報(bào)表是零就行 申報(bào)表不能是負(fù)數(shù)?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
建筑企業(yè),18年12月有一筆預(yù)繳增值稅6120元,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),那么這筆預(yù)繳稅款是是留抵嗎,如果留底,主表第28行是不填數(shù)嗎(只在附表四的第2列填數(shù))
答: 預(yù)交的增值稅可以留抵,也可以去稅局辦理退稅的。你們之前預(yù)交了,那么主表上的預(yù)交增值稅金額上面應(yīng)該也是要填寫(xiě)的,進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣正常填寫(xiě)就 好了


’歌安甘o_O* 追問(wèn)
2018-12-05 14:41
小小劉老師 解答
2018-12-05 14:42