
客戶預(yù)付了一部分錢,這部分錢開了發(fā)票,現(xiàn)在賬上怎么做?這個項目的材料費發(fā)票都沒收到,材料這塊需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是等后面所有的票都開了后,在結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 您好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 收到材料沒發(fā)票 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 成本要對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)
上月暫估的材料費,上月入成本了,那這個月發(fā)票到?jīng)_銷上月的,再做一個正確的發(fā)票上的,如果這個發(fā)票和上月暫估的一樣金額 ,不是有用再結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?因為上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了啊
答: 如果有差額計入主營業(yè)務(wù)成本
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,公司有測試收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候會有人工,材料,怎樣才能準確知道這筆收入用了多少材料費呢?
答: 你領(lǐng)用的時候兒有記錄,那樣結(jié)轉(zhuǎn)的成本就是準確的。
請問老師,原材料上個月已入帳使用并且結(jié)轉(zhuǎn)成本,但運材料的運費現(xiàn)在才開過來,運費發(fā)票帳務(wù)應(yīng)該怎樣處理?
老師,有個施工項目,他在9月份按照中標價給業(yè)主開了發(fā)票,她提供的工資是9月 10月 11月 還提供一部分材料,可是我這個季度要結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么辦呢?
暫估的可以直接 只做采購單?但是如果暫估的,發(fā)票幾個月才到,但是這個材料已經(jīng)領(lǐng)用。。那是要等發(fā)票到了才能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,有個施工項目,他在9月份按照中標價給業(yè)主開了發(fā)票,她提供的工資是9月 10月 11月 還提供一部分材料,可是我這個季度要結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么辦呢?


琴琴 追問
2018-12-05 16:25
宋生老師 解答
2018-12-05 16:29
琴琴 追問
2018-12-05 16:33
宋生老師 解答
2018-12-05 16:36
琴琴 追問
2018-12-05 17:10
宋生老師 解答
2018-12-05 17:10