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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-15 15:54

您好 
借:銀行存款 
貸:預(yù)收賬款 
借:預(yù)收賬款 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 
收到材料沒(méi)發(fā)票 
借:原材料 
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 
成本要對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)

葉子 追問(wèn)

2019-03-15 16:05

老師,能不能直接 
摘要:預(yù)估材料費(fèi) 
借:原材料 
       貸:應(yīng)付賬款——暫估 
摘要:銷售某某設(shè)備 
借:銀行存款     
      貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    
             應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 
摘要:結(jié)轉(zhuǎn)成本: 
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
       貸:原材料

bamboo老師 解答

2019-03-15 16:09

這樣寫當(dāng)然也可以的

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相關(guān)問(wèn)題討論
如果有差額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2017-03-02 10:02:57
您好!你按提供的人工和材料,機(jī)械,其他費(fèi)用等結(jié)轉(zhuǎn)
2018-12-05 16:22:52
您好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 收到材料沒(méi)發(fā)票 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 成本要對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-15 15:54:36
你好,你是只收到這2萬(wàn)嗎?以后還收到嗎
2019-10-09 23:00:03
您好,可以抵扣成本,也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是不能稅前扣除,還存在稽查補(bǔ)稅,交滯納金和罰款的風(fēng)險(xiǎn)的。
2018-12-04 23:27:58
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