
7月份,暫估5萬材料,并且結(jié)轉(zhuǎn)成本!9月份收到發(fā)票2萬,比暫估少3萬,造成材料帳紅出3萬,請問老師怎么調(diào)帳?
答: 你好,你是只收到這2萬嗎?以后還收到嗎
老師,公司老板購買一批材料,沒有發(fā)票,可以低扣成本嗎?如果沒有發(fā)票也做結(jié)轉(zhuǎn)成本,會有什么風(fēng)險(xiǎn)?
答: 您好,可以抵扣成本,也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是不能稅前扣除,還存在稽查補(bǔ)稅,交滯納金和罰款的風(fēng)險(xiǎn)的。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問1月收到材料4月才到發(fā)票,這部分材料已經(jīng)在當(dāng)月領(lǐng)用并結(jié)轉(zhuǎn)成本銷售出去了,這個(gè)發(fā)票來了要沖紅成本嗎?
答: 借原材料貸生產(chǎn)成本,借應(yīng)付賬款貸原材料 借生產(chǎn)成本貸庫存商品,借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)


依然美豪 追問
2018-04-11 10:56
張艷老師 解答
2018-04-11 10:59
依然美豪 追問
2018-04-11 11:02
張艷老師 解答
2018-04-11 11:05