
16年9月份的計(jì)提成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 10月份借支付款時(shí),借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。 在沖銷(xiāo)時(shí),記錯(cuò)為,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收賬款。 現(xiàn)在18年,我該怎樣調(diào)整這筆賬
答: 所得稅按照多少稅點(diǎn) 計(jì)算
9月份做三次分錄,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,10月份,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
答: 你好! 可以的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2016年2月時(shí)有項(xiàng)目成本暫估,當(dāng)時(shí)做的分錄是:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 貸其他應(yīng)付款-暫估10,后換了會(huì)計(jì),2016年6月收到該項(xiàng)目材料發(fā)票時(shí),做:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10 貸應(yīng)付賬款10,這種情況有很多筆,導(dǎo)致到現(xiàn)在其他應(yīng)付款-暫估科目貸方余額有100多萬(wàn),現(xiàn)在想做如下調(diào)整:1.借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10貸應(yīng)付賬款-10 2.借其他應(yīng)付款暫估 10 貸應(yīng)付賬款10 ,這樣把暫估的材料款沖掉可以嗎?
答: 是跨年的,怎么通過(guò)以前年度損益調(diào)整,還請(qǐng)老師幫忙解答下。


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2018-12-06 14:42
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2018-12-06 16:26
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2018-12-05 19:15
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