
請(qǐng)問(wèn)老師,開給客戶的增票是七月份的,稅號(hào)錯(cuò)了,他們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在需要開紅字,我應(yīng)該怎么處理
答: 你好 讓采購(gòu)方填寫紅字信息表 你開紅字發(fā)票給對(duì)方
老師,問(wèn)下購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣紅字信息表如何操作,是需要手工輸入銷售方名稱稅號(hào)相關(guān)信息么?
答: 你好 ;? ? ?購(gòu)買方開紅字信息表; 銷售方開紅字發(fā)票 來(lái)紅沖??
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我給客戶開發(fā)票,把對(duì)方的稅號(hào)開錯(cuò)了,對(duì)方未抵扣,我現(xiàn)在申請(qǐng)紅字編碼信息表時(shí),對(duì)方稅號(hào)我是填寫正確的,還是和開錯(cuò)發(fā)票的稅號(hào)一致錯(cuò)誤的稅號(hào)呢
答: 你好,按錯(cuò)誤的填寫 開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷了之后,然后再開具一份正確稅號(hào)的發(fā)票


sunny 追問(wèn)
2018-12-06 09:29
玲老師 解答
2018-12-06 09:38