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送心意

老劉

職稱,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-06 11:22

稅務(wù)局那邊需要變更。剩下的就是你內(nèi)部變更的事了

檸檬樹(shù) 追問(wèn)

2018-12-06 11:22

先去稅局?都需要帶啥?

老劉 解答

2018-12-06 11:24

身份證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)

檸檬樹(shù) 追問(wèn)

2018-12-06 11:31

還要在稅局拍照嗎

老劉 解答

2018-12-06 11:33

對(duì)。新任財(cái)務(wù)人員去

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稅務(wù)局那邊需要變更。剩下的就是你內(nèi)部變更的事了
2018-12-06 11:22:05
你好可以變更 公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和辦稅人員有變動(dòng)的時(shí)候,需要在稅務(wù)端修改財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和辦稅人的信息。 其方法步驟如下: 1、登錄進(jìn)入電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊主界面的事項(xiàng)辦理,再點(diǎn)擊登記。 2、點(diǎn)擊登記后,頁(yè)面會(huì)彈出很多選項(xiàng),點(diǎn)擊變更登記,再點(diǎn)擊辦理。 3、進(jìn)入變更登記頁(yè)面,在變更項(xiàng)目下選擇辦稅人姓名。 4、選擇辦稅員姓名后,變更登記事項(xiàng)下面會(huì)自動(dòng)彈出原辦稅員的姓名,在變更后內(nèi)容處填上修改后的辦稅員。(提醒一下,修改變更辦稅人的姓名,需要和身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)一并修改,就是變更項(xiàng)目還要選擇身份證、手機(jī)號(hào)。填寫好后把頁(yè)面拉到最下方,點(diǎn)擊下一步) 5、點(diǎn)擊下一步之后,頁(yè)面會(huì)跳轉(zhuǎn),并彈出需要上傳的附件,必報(bào)的資料就是一定要上傳的。 6、點(diǎn)擊必報(bào)后面的上傳按鈕,選擇需要上傳的文件資料,點(diǎn)擊上傳,最后點(diǎn)擊提交。 7、稅務(wù)端審核之后,辦稅人員的姓名就修改成功了。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的信息也是同樣的方法步驟修改即可。
2020-07-20 17:17:36
你好,一般是執(zhí)照公章,新財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件。
2019-07-11 09:44:36
您好,先去工商辦理變更,帶股東會(huì)決議,公司章程修正按,變更申請(qǐng)表,代理人委托書, 然后去銀行變更,最好問(wèn)下你們的開(kāi)戶銀行
2019-03-31 09:56:22
你好,通常是營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公章,負(fù)責(zé)人身份證
2017-10-13 11:04:55
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

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    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

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    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

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