
老師,別人用銀行承兌匯票抵貨款,比票面金額小幾千元,然后我單位又把這承兌匯票轉(zhuǎn)給我單位的往來(lái)單位,用的是票面金額轉(zhuǎn)出去,我單位財(cái)務(wù)該如何做賬?就是那多出來(lái)的金額怎么處理?
答: 你好!發(fā)票大還是匯票金額大
老師,我單位收到對(duì)方單位付款的電子承兌匯票。那我單位急著用錢(qián)就用電子承兌匯票給其他單位套現(xiàn)了,請(qǐng)問(wèn)我該如何做會(huì)計(jì)分錄的,50萬(wàn)的承兌匯票,其他單位只給我單位43萬(wàn)的銀行存款,這個(gè)中間的差額,我該怎么計(jì)呢?
答: 中間的7萬(wàn)不給了嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我單位急需錢(qián),把手中的承兌匯票賣(mài)給別的單位,但對(duì)方付給我票面金額的百分之九十,那我們少收的這筆款項(xiàng),我單位怎么帳務(wù)處理?
答: 你好,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 但沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除


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