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小檸檬
于2018-12-06 14:15 發(fā)布 ??2886次瀏覽
徐璐老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-12-06 14:18
合同免征增值稅?根據(jù)合同征收的,是印花稅呀
小檸檬 追問
2018-12-06 14:20
老師,我們已經(jīng)開具認(rèn)定的技術(shù)交易部分的免稅普票,這個(gè)怎么在申報(bào)表上填寫
徐璐老師 解答
2018-12-06 14:24
那么你們的開票就銷售額在第1欄不填,只填第7欄或第8欄。(小微企業(yè)填第7欄,個(gè)體戶或其他個(gè)人填第8欄),如果還有其他符合免征增值稅條件的免稅銷售額,合計(jì)填寫在第6欄。
2018-12-06 19:56
老師您說的是附表1嗎
2018-12-07 13:52
是的,填在你需要填銷售額的申報(bào)表里面。
2018-12-08 22:47
我沒有明白
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徐璐老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
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小檸檬 追問
2018-12-06 14:20
徐璐老師 解答
2018-12-06 14:24
小檸檬 追問
2018-12-06 19:56
徐璐老師 解答
2018-12-07 13:52
小檸檬 追問
2018-12-08 22:47