
老師您好!我們應(yīng)收賬款好多單位都掛賬很多,但實(shí)際沒(méi)有那么多,請(qǐng)問(wèn)老師怎么辦
答: 你好,需要去查明差異原因,然后做相應(yīng)的調(diào)整分錄
科余里有多個(gè)應(yīng)收賬款,怎么回事?怎么看最終應(yīng)該收多少錢(qián)在掛賬
答: 你好!你們科目設(shè)置的有問(wèn)題,如果真實(shí)業(yè)務(wù)都是應(yīng)收賬款的話,需要把這些科目的借方余額相加。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司有一筆應(yīng)收賬款一直掛賬,款收不回來(lái)怎么處理??!
答: 企業(yè)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí):借:資產(chǎn)減值損失—計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備 貸:壞賬準(zhǔn)備 企業(yè)發(fā)生壞賬損失時(shí):借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等

