小規(guī)模剛剛生成一般納稅人了,但是是剛剛升成的,可 問
同學,你好 小規(guī)模期間沒有留抵的。 如果你是一般納稅人期間,有留抵,可以申請退 答
老師開票開國家補助收入怎么開 問
615:與銷售行為不掛鉤的財政補貼收入 就是這個稅目,不征稅 答
老師,我想問下,固定資產(chǎn)所有金額是在負債資產(chǎn)表里 問
您好,固定資產(chǎn)期末余額=年初余額%2B本期增加-本期減少-累計折舊 答
購買倉庫,繳納的契稅為什么是計入資產(chǎn)成本費用當 問
借記:資產(chǎn)成本費用 貸:應交稅費-應交契稅 答
老師,真空包裝的腌制 生臘鴨腿稅率是多少的? 問
真空包裝的腌制 生臘鴨腿稅率 9% 答

從基本銀行賬戶怎樣提取公司前期籌備金,提現(xiàn)時在備注欄里怎樣說明?是寫籌備金還款嗎?分路是借 其他應付款 貸銀行存款。謝謝
答: 您好,一般情況下,是開現(xiàn)金支票,從基本戶提取公司前期籌備金,提現(xiàn)時在備注欄寫備用金。分錄是借:現(xiàn)金,貸:銀行存款。
老師,你好,公司有一離職員工,當時社保交錯了,后來相關人員去社保辦理了退保手續(xù) ,當時把錢退到了公司社保專戶里,金額6千元。這個錢沒辦法轉(zhuǎn)到公司銀行賬戶,我們直接從公司 銀行賬戶退了6千給員工。因為公司社保專戶里有6千塊錢,所以下次交社保時我們會少打6千到社保專戶里。我目前 是這樣做賬的,退回的6千全退給了員工,都算在其他應付款中。收到退款,借:銀行存款-社保專戶6千,貸:其他應付款6千。再退回給員工時,借:其他應付款6千,貸:銀行存款-社保 專戶6千。但是接下要怎么沖掉費用 的分錄 不知道該怎么做,
答: 麻煩老師幫忙處理下,急,等著修改好后結(jié)賬報稅的。當時還做了一個紅字憑證,是有問題的。所以現(xiàn)在要把這個錯的沖銷掉,再做正確 的,麻煩老師幫忙修改下,寫下正確 的分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
有一筆款項5000元,出納也不知道是什么錢,現(xiàn)在打進我們的銀行賬戶了 ,我現(xiàn)在是不是要掛賬,分錄是:借:銀行存款 貸:其他應付款--xxx公司
答: 您好!是的,可以先這樣做。


plasticine玉?? 追問
2018-12-06 16:38
宋生老師 解答
2018-12-06 16:42