老師,研發(fā)費(fèi)用專賬與輔助賬的區(qū)別有啥呢,都各自是 問(wèn)
你好,專賬指專用明細(xì)分類賬,屬于會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的正式會(huì)計(jì)科目體系的一部分,需遵循復(fù)式記賬原則和嚴(yán)格的核算規(guī)范。例如,科目層級(jí)可能包括“研發(fā)支出—費(fèi)用化支出/資本化支出—具體項(xiàng)目名稱”,并對(duì)應(yīng)到每個(gè)科研項(xiàng)目的費(fèi)用歸集 答
老師 請(qǐng)問(wèn)“水土保持補(bǔ)償費(fèi)”是什么費(fèi)用,電子稅 問(wèn)
是一種政策規(guī)費(fèi)。若沒(méi)有,可零申報(bào) 答
老師:如果對(duì)方是簡(jiǎn)易計(jì)稅,那么我們?nèi)〉玫膶F笔遣?/a> 問(wèn)
你們用于一般計(jì)稅發(fā)票就可以抵扣,不管取得是否簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票,只要是專票 答
老師,當(dāng)月庫(kù)存商品入庫(kù)成本如圖98,399.76元,入庫(kù)29 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
你好老師!我們有個(gè)公司是礦產(chǎn),目前登記的是小規(guī)模 問(wèn)
同學(xué),你好 小規(guī)模簡(jiǎn)易征收,可以是3%。 答

請(qǐng)問(wèn)加工承攬合同印花稅是按加工收入(即開(kāi)具增值稅發(fā)票含稅收入*萬(wàn)分之五?還是不含稅收入的萬(wàn)分之五收取
答: 你好 是按你的合同金額來(lái)繳納印花稅 看你合同
沒(méi)有購(gòu)銷合同,印花稅是否按照開(kāi)票的銷售收入乘以萬(wàn)3計(jì)算?計(jì)算時(shí)銷售收入是含增值稅還是不含增值稅?
答: 合同上如果把價(jià)稅分離,就可以按不含稅銷售額繳納印花稅,如果是價(jià)稅合計(jì)一個(gè)數(shù)字,那么就只能按含稅價(jià)計(jì)算印花稅了。當(dāng)然,如果當(dāng)?shù)氐囟愑袕?qiáng)制要求按含稅價(jià)計(jì)算,那也只好照辦,因?yàn)橛』ǘ悤盒袟l例沒(méi)有對(duì)是否含稅價(jià)做出解釋,只是寫(xiě)明按合同金額來(lái)計(jì)算。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,2月份開(kāi)增值稅發(fā)票不含稅收入¥435,3月份開(kāi)增值稅發(fā)票不含稅收入14355元,4月份開(kāi)增值稅發(fā)票不含稅收入¥66,352元,5月份開(kāi)增值稅發(fā)票不含稅收入¥55,000元。2季度是否交增值稅?
答: 你好,2季度要交增值稅的,按現(xiàn)在的規(guī)定季度不超過(guò)9萬(wàn)可以免交增值稅,你2季度已經(jīng)超9萬(wàn)了。

