老師,您好,公司A是從前一公司B變更而成的,公司B,有 問
直接做往來內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,我想請問一下,我們無償使用主管部門提供的辦 問
你好,那你打算計(jì)入什么科目,這個有多少金額。 答
我們給給自然人結(jié)算工資,要代扣勞務(wù)報酬,還需要他 問
您好,個體不用申報,一般是公司才要申報 答
請問公司收到贈送的貨物后期會銷售怎樣入賬 問
您好, 借:庫存商品 貸:營業(yè)外收入 答
老師 你好~請問產(chǎn)假工資如何算的?例如稅前工資是8 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

因?yàn)樯唐焚|(zhì)量問題,收到購買方退貨,退票,我們需要開紅字發(fā)票,那紅字發(fā)票開完了給誰?我們自己留還是給對方?
答: 如果對方之前的發(fā)票沒有認(rèn)證的,你的紅票是自己保留的
老師,銷售退貨,對方已經(jīng)認(rèn)證了,購買方申請紅字發(fā)票,我們開具紅字發(fā)票后,我需要叫他們退回正數(shù)發(fā)票對嗎?紅字發(fā)票開具后需要給對方寄過去還是自己留著嗎?
答: 你好,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂<增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》(國稅發(fā)〔2006〕156號)第十八條的規(guī)定,購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,未抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的可列入當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。因此,銷貨方需將紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)及發(fā)票聯(lián)寄給購貨方。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)生銷貨退回,開給購買方的紅字發(fā)票,是三聯(lián)都我們自己留存還是要把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對方
答: 你好!之前的發(fā)票如果退回來了,你就都留著。否則給2聯(lián)給他們


溫故知新M 追問
2018-12-07 12:28
辜老師 解答
2018-12-07 12:37
溫故知新M 追問
2018-12-07 13:32
辜老師 解答
2018-12-07 13:36