
老師,您好,就是我們這里的供貨商比較多,我接手的時候也比較亂,我怎么樣下手來對供貨商的賬呢,2016年開始
答: 你們之前沒有對賬嗎?
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們和供應(yīng)商對賬的時候,發(fā)現(xiàn),有15年的貨款對方不要了了,我們清賬的時候,需要附什么資料比較好?
答: 對方通知不需要你們付款聲明就可以
老師,請問下退貨給供應(yīng)商,供應(yīng)商沒讓我們開負(fù)數(shù)發(fā)票。都很久了。我賬面上就有庫存。這個怎么處現(xiàn)比較好?
老師,您好!我們公司欠供應(yīng)商的貨款3萬多,已經(jīng)掛著快3年了,對方同意不用再支付這筆貨款,那么怎么清理比較好呢?我可以直接做現(xiàn)金付款嗎?就是為了把這個外賬走圓
老師:供貨商賣給我們的商品種類特別多,且金額較小,類似于信用卡積分兌現(xiàn)那樣的小商品.給我們開發(fā)票時怎么開比較合適啊?


阿飛 追問
2018-12-07 14:11
maize老師 解答
2018-12-07 14:15
阿飛 追問
2018-12-07 14:16
maize老師 解答
2018-12-07 14:26