
我們公司月初都會抵稅,但他是讓我開一個利潤總額的稅,說是抵稅,(我們會算出:這個月銷售發(fā)票的總金額減去總成本的差額,最后他又讓我把這個差額開出去,)我不明白?我問他他也不說,就說開就行了抵稅不是用購進(jìn)抵銷售嗎?
答: 是不是你們單位的進(jìn)項比較多,所以他讓您開具銷項發(fā)票沖減進(jìn)項稅額?
我們公司月初都會抵稅,但他是讓我開一個利潤總額的稅,說是抵稅,(我們會算出:這個月銷售發(fā)票的總金額減去總成本的差額,最后他又讓我把這個差額開出去,)我不明白?我問他他也不說,就說開就行了抵稅不是用購進(jìn)抵銷售嗎?
答: 是不是你們單位的進(jìn)項比較多,所以他讓您開具銷項發(fā)票沖減進(jìn)項稅額?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1-6月的利潤總額就是314726.80,彌補(bǔ)虧損金額560943, 314726.80小于560943,本來就是不用交稅的,現(xiàn)是收入有3,797,691.57,成本2862656.37,成本都不夠發(fā)票,我的意思是在本身不需要交稅的情況下,我還需不需要做暫估,將利潤做小一點(diǎn),如果暫估成本發(fā)票28萬,那利潤就只有34726.80,560943-34726.80,還剩526216.20這么多可以彌補(bǔ)虧損,這種情況我還需要做暫估成本嗎
答: 你的目的不就是不繳稅嗎?既然都已經(jīng)虧損了,為什么還要暫估,暫估不是隨便做的,還需要重回的,有考慮過后期怎么重回嗎?

