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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2018-12-09 14:51

你好,你本來做憑證的時候是不是做的借方負數(shù) 結轉到貸方負數(shù)了

123 追問

2018-12-09 14:51

沒有啊

答疑蘇老師 解答

2018-12-09 14:56

你好,沒有的話具體的可以咨詢下軟件售后。

123 追問

2018-12-09 15:03

好的

答疑蘇老師 解答

2018-12-09 15:15

祝同學工作順利哦。

123 追問

2018-12-09 16:31

老師你幫我看下,結轉成這樣了,找不出啥毛病

答疑蘇老師 解答

2018-12-09 16:34

你好,只有借方負數(shù)的情況下,才可以結轉到貸方負數(shù)。

123 追問

2018-12-09 16:36

但是我的憑證在借放的正數(shù)

答疑蘇老師 解答

2018-12-09 16:37

你好,是的,可能是軟件設置問題吧,你咨詢下軟件售后。

123 追問

2018-12-09 16:38

這是我的憑證

答疑蘇老師 解答

2018-12-09 16:40

你好,這樣看憑證是沒有問題的。

123 追問

2018-12-09 16:45

老師在嗎?

答疑蘇老師 解答

2018-12-09 16:47

你好,在的還有問題嗎?

123 追問

2018-12-11 15:32

那是什么原因呢

答疑蘇老師 解答

2018-12-11 15:37

你好 咨詢下軟件售后

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相關問題討論
你好,你看下這筆維修費本來的分錄 是怎么做的
2019-10-14 12:21:23
你好軟件做賬一般是借本年利潤負數(shù)貸管理費用負數(shù)
2019-08-04 14:38:21
你好,管理費用結轉分錄是在貸方正數(shù)的,結轉完后管理費用應該是平的。
2019-09-23 11:48:43
這個月少計提就可以的
2019-04-09 09:55:05
你好,你本來做憑證的時候是不是做的借方負數(shù) 結轉到貸方負數(shù)了
2018-12-09 14:51:09
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