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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-12-09 16:24

同學(xué) 你好
借:庫存商品 (不含可抵扣進(jìn)項稅額)
    貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額(如有)
    貸:應(yīng)付賬款

婉玲  追問

2018-12-09 20:19

暫估入庫后,期末是要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

bamboo老師 解答

2018-12-09 20:21

對的 暫估入庫后 銷售了期末就要結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
   貸:庫存商品

婉玲  追問

2018-12-09 20:24

那我后期收到發(fā)票,前面暫估的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那是收到發(fā)票后就不用結(jié)轉(zhuǎn)之前暫估的成本是嗎

bamboo老師 解答

2018-12-09 20:26

對的 收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額(如有)
貸:應(yīng)付賬款
就可以了

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同學(xué) 你好 借:庫存商品 (不含可抵扣進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額(如有) 貸:應(yīng)付賬款
2018-12-09 16:24:29
工資的賬務(wù)處理,是計提還是直接入費用幾。紅沖發(fā)票是收到的發(fā)票,還是自己開具的紅沖發(fā)票。收妻發(fā)票3月做暫估,4月認(rèn)證再做進(jìn)項稅
2019-05-09 15:10:34
新年好 把之前暫估入庫的分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)處理 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-02-13 11:25:02
你好!是的。要沖紅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。只是成本變了,收入沒有變的。
2017-09-07 10:54:41
結(jié)轉(zhuǎn)成本了嘛 之前的分錄
2019-08-13 11:06:25
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