
老師您好!比如收到創(chuàng)新委涮劵10000元實(shí)際兌現(xiàn)到賬是9600元,差額記入營(yíng)業(yè)外支出,怎么做分錄呢?謝謝
答: 借:銀行存款 9600 營(yíng)業(yè)外支出400 貸:其他應(yīng)收 10000
老師您好,應(yīng)付賬款未付是創(chuàng)新劵兌換怎么做賬呢,比如開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)元,我只需要支付5000元,還有5000是兌換創(chuàng)新劵,
答: 同學(xué)你好 這個(gè)有發(fā)票嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,請(qǐng)問(wèn)公司本月實(shí)際開(kāi)票金額是10000元,而實(shí)際收到客戶(hù)的款是9800元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差額200元外賬和內(nèi)賬都如何做?應(yīng)交增值稅按照開(kāi)票金額10000來(lái)算還是按照實(shí)際收到的9800元款項(xiàng)來(lái)算,會(huì)計(jì)分錄如何做?謝謝老師!
答: 借:銀行存款 9800 借:銷(xiāo)售費(fèi)用——返利 200 貸:應(yīng)收賬款 10000 都是同樣處理

