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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-10 11:00

幾時(shí)出售就幾時(shí)做出售的賬務(wù)處理。

劉英華 追問(wèn)

2018-12-10 11:22

哦,出售固資的其他一些費(fèi)用以及收款都發(fā)生在以后月份,那就在發(fā)生的當(dāng)月再做賬是嗎?

maize老師 解答

2018-12-10 11:29

你們現(xiàn)在出售就先做出售沒收款就做應(yīng)收賬款 收到款沖回這個(gè)就可以。

劉英華 追問(wèn)

2018-12-10 11:32

噢,那像一些貨代的費(fèi)用發(fā)票要下個(gè)月來(lái),到時(shí)再在固定資產(chǎn)清理嗎

maize老師 解答

2018-12-10 11:39

不是 你出售的開發(fā)票上面的不含稅做固定資產(chǎn)清理,運(yùn)輸費(fèi)這個(gè)單位做銷售費(fèi)用。

劉英華 追問(wèn)

2018-12-10 11:45

噢,我們是出口,出口費(fèi)用怎么做呢

maize老師 解答

2018-12-10 11:48

固定資產(chǎn)清理出口嗎?運(yùn)輸費(fèi)做銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)。

劉英華 追問(wèn)

2018-12-10 12:35

好的,我再看看,謝謝

maize老師 解答

2018-12-10 14:34

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝。

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相關(guān)問(wèn)題討論
幾時(shí)出售就幾時(shí)做出售的賬務(wù)處理。
2018-12-10 11:00:27
你好借:銀行存款 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)清理(差額,也可能在貸方) 貸:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 根據(jù)兩者的差額計(jì)入
2017-06-20 11:16:22
同學(xué)你好!這個(gè)的話 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi) ? ? ?資產(chǎn)處置損益(差額)
2021-01-07 18:14:43
你好,出售固定資產(chǎn)賬務(wù)處理是 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 ??,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2021-01-06 11:13:06
(1)借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 若報(bào)廢處理固定資產(chǎn)損益為虧損 (2)借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款(發(fā)生的清理費(fèi)用) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(非正常使用情況下報(bào)廢的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,正常使用而報(bào)廢的不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,比如被盜等情況均轉(zhuǎn)出,小規(guī)模此科目忽略) 若有收到殘料變價(jià)收入: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 (3)若處理后為虧損,月末將固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)入 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 若處理后為收益,則月末將固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)入: 借:固定資產(chǎn)清理 貸: 營(yíng)業(yè)外收入
2017-07-03 08:05:40
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