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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-12-10 11:05

你好,在了,在了,你說就是

糊涂 追問

2018-12-10 11:27

徐老師,您好!
問題一:就是認證了的進項稅,要不要做一個結轉的分錄進來?如果需要,分錄這樣對嗎?
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額

問題二:如果是要結轉這個分錄進來,那前面幾個月,因為上一手會計認證了9萬多的進項稅額在里面,然后我接手的時候,因為要開出發(fā)票,我就把這9萬提前轉出來留底了,轉出來留底的時候,學生沒有做任何的結轉分錄,而后在8月份開出去了發(fā)票,進項留底那里抵扣了5萬多,9月份也開出了發(fā)票,進項留底那里抵扣了1千多,然后,10月份進行留底還有4萬多,那這種情況,學生還需要做調整結轉進項稅分錄進來嗎?如果要,怎么做?

徐阿富老師 解答

2018-12-10 11:34

你好,不管你從留底里轉出多少,你每月都要做借:銷項   借進項轉出     貸進項  貸轉出未交增值稅(如果是留底的,可以是借轉出多交增值稅這個子目, 也可以應負數(shù)的轉出未交增值稅       建議你做在轉出未交增值稅里不用使用轉出多交增值稅這個子目

糊涂 追問

2018-12-10 15:11

購買員工意外險,怎么做分錄?

徐阿富老師 解答

2018-12-10 15:12

借應付職工薪酬-福利費   貸銀行存款   然后 借管理費用-福利費   貸應付職工薪酬-福利費

糊涂 追問

2018-12-10 15:15

我可不可以一步到位,不通過職工薪酬科目,借:管理-福利.貸:銀行存款,.這樣行嗎

徐阿富老師 解答

2018-12-10 15:16

不,要通過,年終匯算清繳時會用到應付職工薪酬科目的發(fā)生額的

糊涂 追問

2018-12-10 15:18

借:管理費用-員工保險費,貸:銀行存款-**
通過這樣設置,可行嗎?因為我的職工薪酬科目沒有設二級科目

徐阿富老師 解答

2018-12-10 15:21

哦,應付職工薪酬沒有2級科目啊?明年要設置起來。那就先直接管理費用吧

糊涂 追問

2018-12-10 15:48

嗯,好的

徐阿富老師 解答

2018-12-10 15:49

恩,這樣就會越來越規(guī)范

糊涂 追問

2018-12-11 17:13

徐老師,印花稅,不用計提的吧?我之前的都不計提。有人說要計提。我只記得計提附征稅就行了

徐阿富老師 解答

2018-12-11 17:16

你好,印花稅不用計提的,附加稅里就一個印花稅不用計提

糊涂 追問

2018-12-11 17:30

嗯嗯,好的

徐阿富老師 解答

2018-12-11 17:31

恩,。這個很明確不用計提的

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你好,在了,在了,你說就是
2018-12-10 11:05:34
你好,在了在了,你說
2020-06-10 20:31:53
你好,哈哈,我在了在了,謝謝
2018-11-19 09:58:14
同學,怎么啦,別生氣哈。
2019-01-04 15:25:36
你好,請說,等下回復你
2018-11-28 12:02:35
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