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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2018-12-10 13:31

你好 貸到票未到做暫估入庫處理  借 原材料 /庫存商品  貸應(yīng)付賬款 暫估。后面發(fā)票回來 紅沖暫估的分錄  按發(fā)票金額 做上正確的分錄 。

簡@ 追問

2018-12-10 13:32

我先收到貨

玲老師 解答

2018-12-10 13:36

對(duì)的 上面回復(fù)你的就是先收到貨 后收到發(fā)票的賬務(wù)處理。

簡@ 追問

2018-12-10 13:38

我收到別家公司先付款,我后開票給別公司

玲老師 解答

2018-12-10 13:40

先預(yù)付貸款: 借銀行存款 貸預(yù)收賬款。開票時(shí) 借 預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額

簡@ 追問

2018-12-10 13:41

可以貸記應(yīng)收帳款

簡@ 追問

2018-12-10 13:42

可以貸記應(yīng)收帳款嗎

玲老師 解答

2018-12-10 13:43

您好 可以貸應(yīng)收賬款,但是同一個(gè)客戶前面有用預(yù)收賬款  后面最好也用預(yù)收賬款科目。

簡@ 追問

2018-12-10 13:53

借銀存,貸應(yīng)收,我資產(chǎn)負(fù)債表不

簡@ 追問

2018-12-10 13:56

借銀存,貸應(yīng)收,我資產(chǎn)負(fù)債表不

玲老師 解答

2018-12-10 14:08

您好  請(qǐng)問什么問題?您好像沒有說全這個(gè)問題報(bào)表不什么?

玲老師 解答

2018-12-10 14:09

你這個(gè)先收到預(yù)收款 后面開票 最好就是直接沖減前面的預(yù)收賬款科目。先預(yù)付貸款: 借銀行存款 貸預(yù)收賬款。開票時(shí) 借 預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額

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相關(guān)問題討論
你好,可以的,可以這么做。
2022-02-14 12:04:45
您好 借:短期借款/長期借款 貸:銀行存款
2020-09-10 16:23:23
你好 借銀行存款 貸預(yù)收賬款
2019-08-14 10:48:47
你好 貸到票未到做暫估入庫處理 借 原材料 /庫存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估。后面發(fā)票回來 紅沖暫估的分錄 按發(fā)票金額 做上正確的分錄 。
2018-12-10 13:31:38
借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款
2016-07-13 09:28:02
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