
老師,你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本表格里的余額與賬務(wù)處理庫存商品余額不一致,因為其中有成品報廢重新做原材料加工導(dǎo)致,怎么處理,
答: 您好,按賬面上減少銷售數(shù)量前的庫存商品余額和數(shù)量計算出的單價,再乘以銷售數(shù)量,來結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的那個表格里的結(jié)余金額,是不是要跟我的賬務(wù)處理里庫存商品的余額一致呢,(月末一次加權(quán)平均法)
答: 急急急,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問:16年使用的材料未轉(zhuǎn)入產(chǎn)品成本,導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)成本時,轉(zhuǎn)的是加了材料的成本。導(dǎo)致庫存商品貸方有余額,且為材料的借方余額,該怎么調(diào)賬?
答: 你好!直接借庫存商品,貸材料,調(diào)平就是了。不影響利潤。


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2018-12-10 14:52
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