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彩子
于2018-12-10 21:05 發(fā)布 ??1001次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-12-10 21:09
還有個問題,通過銀行結算的收入,沒有發(fā)票,要不要貸應交稅費-應交增值稅銷項稅額?
bamboo老師 解答
2018-12-10 21:06
同學 你好 請問你這個交稅扣款了么 如果交稅扣款了 就不能改了
彩子 追問
2018-12-10 21:10
零申報的
2018-12-10 21:12
如果沒有稅款的話 帶上公章跟金稅盤去國稅大廳填報申請更正申報
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更正申報 導致 往后月份應納稅額都有變動 這樣子的話是一個月一個月繳稅 還是可以累積
答: 你好,同學 是一個月一納稅的同學,不可以累積的。
這月已申報了的報表,還能改嗎?急!應納稅額不用改
答: 同學 你好 請問你這個交稅扣款了么 如果交稅扣款了 就不能改了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
工資3500.在大廳補錄申報是提示這樣,應納稅額怎么填
答: 沒有填3500元的稅前列支數
上個月多交了稅,應交7000,實際交了8000,上個月申請了退稅1000,但還未退回,本月申報時主表第30行“”本期繳納上期應納稅額“”是填上月實際繳納稅額8000還是應繳稅額7000?
討論
非居民個人湯姆2021年1月取得一筆儲蓄存款利息所得68000元,不考慮其它免稅和扣除及減除項,其在實務申報系統(tǒng)中計算顯示的應納稅額為()元。
老師幫我看一下,解析一下這個申報的應納稅額怎么是普票和專票一起的?不是只要只繳專票的稅額嗎?我不很懂
我上個月申報的時候按簡易申報報了筆業(yè)務,應納稅額是12000,減免了4000,實繳8000。之后本月發(fā)現(xiàn)這筆業(yè)務錯了,把這筆業(yè)務紅沖了,我不知道應在哪些表填哪些項怎么填可以申報退回之前實繳的稅款?謝謝!
你好老師,我想咨詢一下 ,我經營的地區(qū)是廣東惠州市,我是現(xiàn)代服務類的一般納公司,我已經有備案關于加計抵減的政策,計算是怎么算,例如:銷項是116063.29元 進項:106755.76元 實應納稅額:9307.53元, 在申報是附表四的第二列和第三列我應該如何填寫.有一張圖片是 我打系統(tǒng)自動跳出來的.這個數據不太懂
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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bamboo老師 解答
2018-12-10 21:06
彩子 追問
2018-12-10 21:10
bamboo老師 解答
2018-12-10 21:12