老師,我們本期沒(méi)有收入,費(fèi)用是1000,轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),再轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),這之間借貸方和未分配利潤(rùn)的正負(fù)號(hào)是怎樣啊,求解答,謝謝老師
淡色陽(yáng)光╯▂╰
于2015-06-12 14:57 發(fā)布 ??1051次瀏覽
- 送心意
陳霞老師
職稱: 111
2015-06-12 15:40
老師這個(gè)問(wèn)題,假如余額在貸方呢,,
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期間費(fèi)用先結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),再由本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2015-11-03 14:55:47

你分錄順序是這樣的:1.借:本年利潤(rùn) 1000 貸:管理費(fèi)用 1000
2.借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1000 貸:本年利潤(rùn)(不過(guò)這一步一般是年末時(shí)才做,因?yàn)槟昴r(shí)是用本年利潤(rùn)的借方減去貸方后,看余額在哪一方,然后再按相反方向結(jié)轉(zhuǎn))
2015-06-12 15:10:41

您好,期間費(fèi)用上收入的標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有具體比例的。賬結(jié)法是月結(jié)本年利潤(rùn)的,年末在轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)
2017-05-05 20:40:48

你好
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)
這個(gè)就是他們之間的勾稽關(guān)系
2019-06-14 10:51:48

您好,需要所有的本年利潤(rùn)的余額都轉(zhuǎn),期末本年利潤(rùn)應(yīng)該是沒(méi)有余額的
2019-01-10 21:16:12
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陳霞老師 解答
2015-06-12 15:10