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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-12-11 08:53

你好
借;銷售費(fèi)用  貸;銀行存款等科目

行っている 追問

2018-12-11 08:58

那老師,以前會計(jì)歸集在應(yīng)收賬款和管理費(fèi)用中了,這樣可以嗎

鄒老師 解答

2018-12-11 09:00

你好,既然是自己承擔(dān),不能通過應(yīng)收賬款核算的
銷售貨物發(fā)生的運(yùn)費(fèi)應(yīng)當(dāng)通過銷售費(fèi)用核算,而不是管理費(fèi)用

行っている 追問

2018-12-11 09:00

那要調(diào)整的哦,對哇

鄒老師 解答

2018-12-11 09:01

你好,需要把之前錯誤的分錄沖銷,然后做一筆正確的分錄

行っている 追問

2018-12-11 18:44

老師好,銀行承兌匯票,稅法是否允許不去銀行承兌,而去第三方承兌,

鄒老師 解答

2018-12-11 18:57

你好,銀行承兌匯票承兌人必須是銀行才是的

行っている 追問

2018-12-11 18:59

那如果沒有去銀行,而是私自去了第三方承兌了,會怎么樣哦

行っている 追問

2018-12-11 19:00

我們公司有一張50萬承兌匯票,想提前貼現(xiàn),但銀行貼現(xiàn)太貴,就去了第三方貼現(xiàn)了,

行っている 追問

2018-12-11 19:00

第三方貼現(xiàn)利息少些,這個怎么處理哦

鄒老師 解答

2018-12-11 19:00

你好,屬于沒有按規(guī)定辦理貼現(xiàn)

行っている 追問

2018-12-11 19:02

那會有什么后果嗎

行っている 追問

2018-12-11 19:02

現(xiàn)在這樣了,怎么處理這筆業(yè)務(wù)

鄒老師 解答

2018-12-11 19:04

你好,這個并沒有具體有什么后果
借;銀行存款   財(cái)務(wù)費(fèi)用    貸;應(yīng)收票據(jù)

行っている 追問

2018-12-11 19:05

A家給的票據(jù),借應(yīng)收票據(jù)  貸:銀行存款   然后拿這個票據(jù)去了第三方貼現(xiàn),第三方匯入我公司賬戶50萬,借:銀行存款50萬  貸什么哦

行っている 追問

2018-12-11 19:06

然后這個出票公司的票,和貼現(xiàn)的第三方之間的分錄怎么轉(zhuǎn)換

鄒老師 解答

2018-12-11 19:06

你好
收到票據(jù)  借;應(yīng)收票據(jù)    貸;應(yīng)收賬款
貼現(xiàn) 借;銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸;應(yīng)收票據(jù)

行っている 追問

2018-12-11 19:06

不論怎么樣要做到自圓其說呀

行っている 追問

2018-12-11 19:08

這個第三方貼現(xiàn)利息不入賬的,這是私下給的錢,

行っている 追問

2018-12-11 19:10

重要的是貸方減少的應(yīng)收票據(jù),借方增加的50萬,都不是業(yè)務(wù)票據(jù)相對應(yīng)的

鄒老師 解答

2018-12-11 19:12

你好,你把票據(jù)找對方單位貼現(xiàn)
只能是這樣做分錄的  借;銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸;應(yīng)收票據(jù)

行っている 追問

2018-12-11 19:14

那出票人那家公司借應(yīng)收票據(jù)  貸,應(yīng)付賬款這筆業(yè)務(wù)怎么終結(jié)呢,

鄒老師 解答

2018-12-11 19:15

你好,出票單位是  借;應(yīng)付賬款   貸;應(yīng)付票據(jù)

行っている 追問

2018-12-11 19:18

問題是,我們和這家貼現(xiàn)公司沒有往來賬,現(xiàn)在把票背書給這家公司了,分錄是這么編的,借:銀行存款  貸:其他應(yīng)付款,以前會計(jì)這么做的,

行っている 追問

2018-12-11 19:20

分錄一般關(guān)系都是上呼下應(yīng),現(xiàn)在是前不呼后不應(yīng),騰空而出的

鄒老師 解答

2018-12-11 19:20

你好,你單位貼現(xiàn)了是這樣做分錄的 
借;銀行存款   財(cái)務(wù)費(fèi)用   貸;應(yīng)收票據(jù)
這個款項(xiàng)你單位不會付款對方單位,不應(yīng)當(dāng)掛賬其他應(yīng)付款的
如果是掛賬其他應(yīng)付款,就相當(dāng)于把票據(jù)給到對方,向?qū)Ψ浇杩盍?/p>

行っている 追問

2018-12-11 19:21

是的,但是這里的貼現(xiàn)費(fèi)不明不白他們沒有入賬,

鄒老師 解答

2018-12-11 19:23

你好,對方?jīng)]有向你單位收取貼現(xiàn)費(fèi)用?

行っている 追問

2018-12-11 19:26

收了,但是是私下給的,賬面是我們給了他票他給了我們錢

鄒老師 解答

2018-12-11 19:33

你好,那就需要這樣做分錄的
借;銀行存款   財(cái)務(wù)費(fèi)用   貸;應(yīng)收票據(jù)

行っている 追問

2018-12-11 19:40

鄒老師 解答

2018-12-11 19:43

你好,還有什么疑問嗎

行っている 追問

2018-12-12 14:39

老師好,福利費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)是工資新金總額的*14%,這里的工資總額是應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)

鄒老師 解答

2018-12-12 14:39

你好,是實(shí)際發(fā)放金額

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你好 借;銷售費(fèi)用 貸;銀行存款等科目
2018-12-11 08:53:02
你好!有正規(guī)發(fā)票計(jì)入銷售費(fèi)用
2015-12-24 15:54:10
你好 如果你是作為銷售方發(fā)生的運(yùn)費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用
2019-02-22 14:17:13
你好 如果你是作為銷售方發(fā)生的運(yùn)費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用
2019-02-22 14:17:12
你好 只要銷售方?jīng)]有意義就可以
2020-07-27 15:51:19
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