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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2018-12-11 09:51

你好,認(rèn)證了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)借費(fèi)用負(fù)數(shù)

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你好,認(rèn)證了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)借費(fèi)用負(fù)數(shù)
2018-12-11 09:51:43
您好 請問去年分錄怎么寫的 稅額大概多少
2022-04-15 09:38:21
你取得專票可以抵扣就做價(jià)稅分離,沒有取得發(fā)票,這個確定是專票,就是不含稅入賬
2020-06-22 11:16:40
你好 借費(fèi)用-差旅費(fèi)等 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款
2019-09-18 12:44:19
在賬上是按實(shí)際的收入計(jì)算銷項(xiàng)稅,如果10000元的含稅收入,成本是8000元,按10000開具發(fā)票 是這樣的,就是收入就是做10000元的含稅收入,正常不含稅收入就是:10000/1.05,對于銷項(xiàng)稅就是:10000/1.05*5%,對于成本,正常列支成本是:8000元,不含稅的成本就是8000/1.05,對于銷項(xiàng)稅額抵減的數(shù)據(jù)就是:8000/1.05*5%,最終銷項(xiàng)稅額是:2000/1.05*5%,就是開具發(fā)票的稅額數(shù)據(jù)
2019-08-21 14:59:48
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