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送心意

陳娟老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-12-11 10:54

你好,這樣做是正確的。

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相關問題討論
您好,結轉到轉出未交增值稅。 借: 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅)
2020-05-27 09:49:38
可以年底一次調(diào)整的,沖為0
2018-11-07 09:04:30
現(xiàn)在抵扣了增值稅,分錄是記下面分錄 借:應交稅金-應交增值稅 減免稅額 貸:管理費用
2020-05-08 13:46:08
對,沒錯,都是這么做的
2021-04-23 17:19:18
借:應交稅費/減免稅額 貸:管理費用/辦公費這個是抵減增值稅的時候使用,要是一般納稅人你減免稅額需要結轉不是你做是應交稅費應交增值稅
2019-01-13 16:50:37
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