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送心意

陳娟老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-12-11 10:54

你好,這樣做是正確的。

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您好,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)
2020-05-27 09:49:38
可以年底一次調(diào)整的,沖為0
2018-11-07 09:04:30
現(xiàn)在抵扣了增值稅,分錄是記下面分錄 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 減免稅額 貸:管理費(fèi)用
2020-05-08 13:46:08
對,沒錯,都是這么做的
2021-04-23 17:19:18
借:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅額 貸:管理費(fèi)用/辦公費(fèi)這個是抵減增值稅的時候使用,要是一般納稅人你減免稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)不是你做是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2019-01-13 16:50:37
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