
年底結(jié)算是虧損的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是全額稅前扣除?
答: 不是的,仍然要按實(shí)際發(fā)生額的60%,不超過當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的5‰做稅前扣除。
博達(dá)軟件中把餐費(fèi)(業(yè)務(wù)招待費(fèi))入營(yíng)業(yè)成本,年底是不是要匯算調(diào)整?業(yè)招不能全額扣除
答: 你好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不超過了發(fā)生額的60%且不超過當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的千分之五的 兩者取小 來稅前扣除 超過部分是不可以稅前扣除的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,當(dāng)年沒有收入,年報(bào)納稅調(diào)整明細(xì)表里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)要填賬載金額和稅收金額嗎?稅收金額是不是要填0?最后的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表當(dāng)年虧損額為啥是0?當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額是扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)后的凈利潤(rùn)的金額,對(duì)嗎?
答: 你好,嗯嗯,是的呢,當(dāng)年代彌補(bǔ)的是對(duì)的啊

