
老師,公司收到這個(gè)專票怎么做賬?
答: 您好,可以做管理費(fèi)用-辦公費(fèi),或者固定資產(chǎn)
老師,11月份收到10月份的專票。我10月份該怎么做賬?
答: 你可以在11月收到發(fā)票的時(shí)候,進(jìn)行賬務(wù)處理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們收到發(fā)票是上個(gè)月的專票,開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方說(shuō)要拿過(guò)去才重開(kāi),我要不要做賬,還是發(fā)票直接給對(duì)方
答: 你好,你有沒(méi)有認(rèn)證抵扣?

