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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2018-12-12 22:34

你好,比如你本年度利潤100萬元,研發(fā)費(fèi)開支40萬元,研發(fā)費(fèi)可以加計(jì)扣除175%是=40*75%=30萬元,那么計(jì)算所得稅就是100萬元-30萬元=70萬元,按照70萬元計(jì)算所得稅

Aban 追問

2018-12-12 22:40

請問普通企業(yè)的工資只能做費(fèi)用,軟件企業(yè)可以把工程師工資列為研發(fā)經(jīng)費(fèi),加計(jì)扣除作為進(jìn)項(xiàng)稅嗎?

徐阿富老師 解答

2018-12-12 22:43

你好,這個看你這個工程師和研發(fā)項(xiàng)目有關(guān)沒有,這個研發(fā)支出不是憑空想象的,還有,工程師的工資你有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?

Aban 追問

2018-12-12 22:54

老師,我們是互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè),進(jìn)項(xiàng)很少幾乎沒什么進(jìn)項(xiàng),主要的費(fèi)用就是員工工資,那我們怎么才能合理避稅少繳稅呢

徐阿富老師 解答

2018-12-12 23:04

你好,只因?yàn)檫M(jìn)行少,所以增值稅率設(shè)定為6%,不然要16%了。基本就是費(fèi)用和少量材料這些進(jìn)項(xiàng),有實(shí)力可以購車購房來抵扣

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相關(guān)問題討論
您好 就是在原有扣除的基礎(chǔ)上可以多扣除百分之75。
2021-03-29 20:10:55
你你好!比如你研發(fā)費(fèi)用花了100萬,加計(jì)扣除就是你做費(fèi)用的時候,可以扣150萬。
2017-01-06 15:48:29
費(fèi)用化是75%,資本化175% 比如一個研發(fā),費(fèi)用化部分100萬,資本化100萬 費(fèi)用化計(jì)入了管理費(fèi)用,再加計(jì)扣除75萬 資本化是無形資產(chǎn),攤銷按175攤銷
2019-04-12 10:53:29
你好,比如你本年度利潤100萬元,研發(fā)費(fèi)開支40萬元,研發(fā)費(fèi)可以加計(jì)扣除175%是=40*75%=30萬元,那么計(jì)算所得稅就是100萬元-30萬元=70萬元,按照70萬元計(jì)算所得稅
2018-12-12 22:34:56
你好,研發(fā)支出在匯算清繳時可以加計(jì)扣除,平日里不得
2020-04-17 09:46:34
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