
老師您好,問個查亂賬的問題,我新入職,原來會計(jì)將預(yù)付賬款金額月末結(jié)轉(zhuǎn)成本直接做到成本中,現(xiàn)在有這樣的問題,預(yù)付比實(shí)際少,庫存商品和待攤成本比實(shí)際大,這類亂賬我該從哪入手解決?請給些建議,謝謝
答: 這種問題一定要調(diào)整的,將之前做進(jìn)成本的部分梳理,從成本中轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款
袁老師您好,看到您在問答區(qū)提到的關(guān)于刷單收入入賬的問題,“借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)”,請問您結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,我一直是確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致現(xiàn)在賬面沒有庫存,但是實(shí)際有庫存,一直在做暫估入庫,請問該怎么辦呢,謝謝您。
答: 你好,刷單收入你是哪一方?刷單的刷手?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,1.請問建筑裝飾有限公司月底結(jié)轉(zhuǎn)成本比例一般多少?2.剛接手工作,發(fā)現(xiàn)報表和實(shí)際銀行余額不符,怎么辦?從哪個方面入手查找和調(diào)賬?謝謝
答: 1.這個沒有固定 規(guī)定,是根據(jù)你實(shí)際發(fā)生結(jié)轉(zhuǎn) 2.你要查原因, 差額 是哪里導(dǎo)致,再調(diào)賬處理


小小明媚 追問
2018-12-13 13:24
馬婷 解答
2018-12-13 13:27