
19年2月份,紅沖1月份開錯稅率3%的票,1月份當(dāng)時按照稅局要求換算成16%稅率在未開具發(fā)票處填寫,然后2月份紅沖發(fā)票,開具紅字發(fā)票,和未開具發(fā)票紅沖,相當(dāng)于是開票的紅沖和未開具發(fā)票的紅沖,重復(fù)了,導(dǎo)致后面月份的增值稅少繳了609.73,怎么辦?
答: 你好,把重復(fù)沖掉的那部分補(bǔ)充申報(bào)一下
什么情況下開具紅沖發(fā)票?什么情況下開具紅字發(fā)票呢?
答: 稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發(fā)票后,由于以下原因且不符合發(fā)票作廢條件的方能按規(guī)定開具紅字發(fā)票: 銷貨退回或部分退回 開票信息有誤 發(fā)票聯(lián)無法認(rèn)證 應(yīng)稅服務(wù)中止(比如裝修到一半不裝了) 銷售方給予購貨方相應(yīng)的價(jià)格優(yōu)惠或補(bǔ)償?shù)日劭?、折讓行?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我聽課看到ukey版本的紅沖發(fā)票要填寫紅字信息表,然后再下載開具紅字發(fā)票,航天版本的就直接紅沖就行是嗎
答: 同學(xué)你好 對的 是這樣操作的
五十六 追問
2018-12-13 13:49
meizi老師 解答
2018-12-13 13:50