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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-12-13 15:30

同學 你好
請問你當時入賬了么

會計 追問

2018-12-13 15:38

恩 是的 入賬了 老師當時寫錯了  沒價稅分離 是不是得做一樣相反的分錄  然后在做賬正確的  然后在抵扣的當月在做一張進項稅轉(zhuǎn)出的分錄

bamboo老師 解答

2018-12-13 15:40

如果當時沒價稅分離的話 現(xiàn)在 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
  貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
做這一筆分錄就可以了

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要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
一、 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)2000 二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000 分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01
你好!不需要結(jié)轉(zhuǎn)的了。
2018-01-31 09:43:39
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