老師,先暫估成本,月末結(jié)轉(zhuǎn)后下月沖回,各怎么做分錄呢?比如借原材料300,貸什么?結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本300,貸原材料300。下月沖會(huì)時(shí)借原材料-300,貸什么,下月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本-300,貸原材料-300?
小兔子
于2018-12-13 20:13 發(fā)布 ??1383次瀏覽
- 送心意
小梅老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師
2018-12-13 20:16
你好 暫估時(shí) 借:原材料300 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫300,月初紅沖 借:原材料-300 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫-300 你這邊的材料是拿來干什么的嗎?
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你好 暫估時(shí) 借:原材料300 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫300,月初紅沖 借:原材料-300 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫-300 你這邊的材料是拿來干什么的嗎?
2018-12-13 20:16:26

產(chǎn)成品入庫
借:庫存商品
貸:生產(chǎn)成本
然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本
借,主營業(yè)務(wù)成本300
貸:庫存商品
2022-03-15 17:23:15

你好,第三個(gè)分錄應(yīng)該是暫估成品入庫,其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
2021-06-21 09:39:01

這樣的操作是正確的,因?yàn)槟銖脑牧?00元中提取了300元用于生產(chǎn)成本,然后再減去應(yīng)付賬款300元和應(yīng)交稅費(fèi)36元,最終計(jì)入應(yīng)付賬款(實(shí)際)300元。
拓展知識:采用計(jì)劃成本入賬是一種計(jì)算對生產(chǎn)成本有影響的材料和人工成本的核算方法,它可以將材料和人工成本的發(fā)生額計(jì)入應(yīng)付賬款,以便與計(jì)劃消耗的成本作比較,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理成本問題。
應(yīng)用案例:假設(shè)公司在5月份采購了原材料,經(jīng)計(jì)算發(fā)現(xiàn)計(jì)劃成本為3000元,但由于該原材料還未到貨,因此只能暫估借原材料一賬戶3000元,在6月份原材料到貨后,公司就可以將3000元原材料放入應(yīng)付賬款中,以計(jì)算出最終的成本。
2023-02-20 18:18:25

因?yàn)橐呀?jīng)跨年了,多結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本 1000通過以前年度損益調(diào)整進(jìn)行調(diào)整
借:原材料1000
貸:以前年度損益調(diào)整 1000
2020-04-04 23:48:19
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