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送心意

小梅老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2018-12-13 20:16

你好  暫估時(shí)   借:原材料300   貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫300,月初紅沖  借:原材料-300   貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫-300     你這邊的材料是拿來干什么的嗎?

小兔子 追問

2018-12-13 20:18

就是打個(gè)比方

小兔子 追問

2018-12-13 20:19

那第一個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是借主營業(yè)務(wù)成本300,貸原材料300,第二個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是借主營業(yè)務(wù)-300,貸原材料-300?

小梅老師 解答

2018-12-13 20:20

如果材料是拿來生產(chǎn)產(chǎn)品,  是借:庫存商品   貸:原材料,    如果是拿來賣的 且是主營的  ,借:主營業(yè)務(wù)成本     貸:原材料  如果是拿來賣的 非主營的  ,借:其他業(yè)務(wù)成本     貸:原材料

小梅老師 解答

2018-12-13 20:40

滿意請給五星好評,祝你生活愉快喲

小兔子 追問

2018-12-13 21:33

那沖銷和下月結(jié)轉(zhuǎn)呢?

小梅老師 解答

2018-12-13 21:34

你好 我上面已經(jīng)說了 請注意看

小兔子 追問

2018-12-13 21:45

沒有第二月月末的結(jié)轉(zhuǎn)

小梅老師 解答

2018-12-13 21:54

你好 都要一樣的哈

小兔子 追問

2018-12-13 23:46

借主營業(yè)務(wù)成本-300,貸原材料-300,對嗎?

小梅老師 解答

2018-12-14 13:06

你好。是的,滿意請給五星好評

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你好 暫估時(shí) 借:原材料300 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫300,月初紅沖 借:原材料-300 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫-300 你這邊的材料是拿來干什么的嗎?
2018-12-13 20:16:26
產(chǎn)成品入庫 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本 借,主營業(yè)務(wù)成本300 貸:庫存商品
2022-03-15 17:23:15
你好,第三個(gè)分錄應(yīng)該是暫估成品入庫,其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
2021-06-21 09:39:01
這樣的操作是正確的,因?yàn)槟銖脑牧?00元中提取了300元用于生產(chǎn)成本,然后再減去應(yīng)付賬款300元和應(yīng)交稅費(fèi)36元,最終計(jì)入應(yīng)付賬款(實(shí)際)300元。 拓展知識:采用計(jì)劃成本入賬是一種計(jì)算對生產(chǎn)成本有影響的材料和人工成本的核算方法,它可以將材料和人工成本的發(fā)生額計(jì)入應(yīng)付賬款,以便與計(jì)劃消耗的成本作比較,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理成本問題。 應(yīng)用案例:假設(shè)公司在5月份采購了原材料,經(jīng)計(jì)算發(fā)現(xiàn)計(jì)劃成本為3000元,但由于該原材料還未到貨,因此只能暫估借原材料一賬戶3000元,在6月份原材料到貨后,公司就可以將3000元原材料放入應(yīng)付賬款中,以計(jì)算出最終的成本。
2023-02-20 18:18:25
因?yàn)橐呀?jīng)跨年了,多結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本 1000通過以前年度損益調(diào)整進(jìn)行調(diào)整 借:原材料1000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000
2020-04-04 23:48:19
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