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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-13 20:28

你好,比如固定資產(chǎn)處置價(jià)款是10300
增值稅納稅金額=10300/1.03*2%=200

溫柔的堅(jiān)持 追問

2018-12-13 20:32

什么叫做簡易辦法

鄒老師 解答

2018-12-13 20:36

你好,正常情況下一般納稅人增值稅應(yīng)納稅額等于銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)
而簡易辦法就是按收入或處置價(jià)款計(jì)算,進(jìn)項(xiàng)不得抵扣

溫柔的堅(jiān)持 追問

2018-12-13 20:36

如果銷售使用過的國定資產(chǎn)以前抵扣過,就按17%交稅是嗎?現(xiàn)在是16%

溫柔的堅(jiān)持 追問

2018-12-13 20:37

如果是以前沒有抵扣或者未抵扣就按簡易辦法交稅是嗎?

鄒老師 解答

2018-12-13 20:37

你好,是的,之前是17%,現(xiàn)在按16%

溫柔的堅(jiān)持 追問

2018-12-13 20:41

如果是以前沒有抵扣或者未抵扣就按簡易辦法交稅是嗎?

鄒老師 解答

2018-12-13 20:42

你好,是的,是這樣的

溫柔的堅(jiān)持 追問

2018-12-13 20:43

那一般哪些會(huì)用到簡易辦法

鄒老師 解答

2018-12-13 20:45

你好,小規(guī)模納稅人
或者一般納稅人的簡易計(jì)稅項(xiàng)目

溫柔的堅(jiān)持 追問

2018-12-13 22:13

老師,這個(gè)在2018年2月28日匯算清繳結(jié)束什么意思,稅前扣除什么意思

鄒老師 解答

2018-12-14 08:17

你好,匯算清繳結(jié)束日期是次年5.31日
稅前扣除是在企業(yè)所得稅稅前抵扣

溫柔的堅(jiān)持 追問

2018-12-14 08:27

嗯,還是不太明白在企業(yè)所得稅稅前抵扣什么意思,是指在匯算清繳所得稅前取得發(fā)票并進(jìn)行抵扣是嗎

鄒老師 解答

2018-12-14 08:28

你好,就是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候可以抵扣企業(yè)所得稅的意思
需要在匯算清繳之前取得發(fā)票才可以的

溫柔的堅(jiān)持 追問

2018-12-14 08:46

不是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票本身抵扣的意思是嗎

鄒老師 解答

2018-12-14 08:47

你好,這里抵扣是抵扣企業(yè)所得稅,也就是抵扣了利潤,從而抵扣了企業(yè)所得稅
而不是抵扣增值稅

溫柔的堅(jiān)持 追問

2018-12-14 08:47

而是如果在匯算清繳前來發(fā)票可以不用調(diào)增?

鄒老師 解答

2018-12-14 08:49

你好,是的,之前計(jì)入了無票費(fèi)用,匯算清繳之前取得發(fā)票,就不用做納稅調(diào)增

溫柔的堅(jiān)持 追問

2018-12-14 08:50

就是增加成本?那像上面會(huì)計(jì)分錄怎么做,來票時(shí)還用做什么分錄嗎

鄒老師 解答

2018-12-14 08:51

你好,增加成本或者費(fèi)用
借;管理費(fèi)用等科目   貸;銀行存款等科目
取得發(fā)票把之前分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票再做一次上面的分錄

溫柔的堅(jiān)持 追問

2018-12-14 08:53

然后把發(fā)票貼在重新做的分錄后面?如果匯算清繳之后來了發(fā)票怎么操作老師

鄒老師 解答

2018-12-14 08:54

你好,是的
對(duì)之前匯算清繳數(shù)據(jù)做更正申報(bào)

溫柔的堅(jiān)持 追問

2018-12-14 08:56

更正申報(bào)?過了匯算清繳時(shí)期企業(yè)所得稅已經(jīng)交了怎么辦

鄒老師 解答

2018-12-14 08:58

你好,就是匯算清繳已經(jīng)交稅了,后面取得了之前年度的發(fā)票,所以需要做更正申報(bào),申請退回多交的稅款

溫柔的堅(jiān)持 追問

2018-12-14 08:59

嗯,這個(gè)一般稅務(wù)會(huì)退嗎,不好退吧

鄒老師 解答

2018-12-14 08:59

你好,需要申請,退稅相對(duì)來說是沒有那么好退的

溫柔的堅(jiān)持 追問

2018-12-14 09:08

可以來年做匯算清繳時(shí)在把這筆補(bǔ)上嗎,

鄒老師 解答

2018-12-14 09:09

你好,這個(gè)應(yīng)當(dāng)是退稅,而不是補(bǔ)稅

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相關(guān)問題討論
你好,比如固定資產(chǎn)處置價(jià)款是10300 增值稅納稅金額=10300/1.03*2%=200
2018-12-13 20:28:30
是一個(gè)意思的。小規(guī)模納稅人,銷售自己使用過的固定資產(chǎn),按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅。
2017-03-31 14:54:11
應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1%2B3%)×0.5%
2020-04-17 18:48:37
你好,這個(gè)是稅法規(guī)定,處置沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),按3%的征收率減按2%征收增值稅 先按含稅價(jià)款除以1.03,然后乘以2%,就是需要繳納的增值稅稅款
2018-12-22 09:55:24
不會(huì)有的哈,這個(gè)需要根據(jù)已知條件判斷
2023-04-22 16:11:43
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