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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-12-14 14:15

同學 你好
請問上個月開錯的發(fā)票對方?jīng)]有作廢紅沖么 
你上月收到發(fā)票的分錄可以寫一下么

左岸陽光 追問

2018-12-14 14:21

借,主營業(yè)務成本210.34
應交增值稅~進項稅33.66
貸,銀行存款244

bamboo老師 解答

2018-12-14 14:24

但是進項稅上個月我已經(jīng)全額抵扣結轉了,實際上個月沒有抵扣,這個月才能抵扣,
那你上面這句話什么意思

左岸陽光 追問

2018-12-14 14:28

我是這個月才知道這張票開錯了。我們稅務申報是出納在做,賬是我在做,也就是稅務申報沒有抵扣這張票,但賬上我是做了抵扣處理,所以我不知道現(xiàn)在這個賬上應交增值稅比實際交的少33.66,我該怎么做賬把它做平

bamboo老師 解答

2018-12-14 14:32

你可以把上個月的進項轉出 然后這個月的正常入賬認證申報抵稅

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同學 你好 請問上個月開錯的發(fā)票對方?jīng)]有作廢紅沖么 你上月收到發(fā)票的分錄可以寫一下么
2018-12-14 14:15:25
你申請紅字發(fā)票申請單給對方,對方開具紅字發(fā)票,你做沖紅
2018-12-04 11:32:16
您好,是的,只能在下個月進行抵扣,現(xiàn)在有留抵退稅制度,后期如果留抵稅額過大,可以申請退稅。
2020-01-13 16:33:20
你好,這個月進項轉出就可以的,是庫存商品的嗎?結轉了成本沒有?
2024-01-13 10:47:17
你好 你已經(jīng)勾選認證的 這個月申報直接做進項轉出處理!?
2021-08-02 11:45:49
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