老師一般納稅人,之前給客戶開的發(fā)票借應(yīng)收貸收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)那這張票后來紅沖了做賬的時(shí)候是借主營業(yè)務(wù)收入借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)收嗎
王翠翠
于2018-12-14 14:11 發(fā)布 ??566次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2018-12-14 14:11
您好!建議你分錄還是一樣,只是金額寫負(fù)數(shù)。
相關(guān)問題討論

您好!建議你分錄還是一樣,只是金額寫負(fù)數(shù)。
2018-12-14 14:11:52

反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報(bào)表影響都是一樣的,沒有什么關(guān)系,只是表達(dá)的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04

你好?借:應(yīng)收賬款,貸:收入,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_
2022-03-15 14:08:11

你是軟件的話用你上個(gè)月分錄,金額用負(fù)數(shù)。
2018-12-02 08:18:22

1、小規(guī)模納稅人不核算銷項(xiàng)稅額的,只是用應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅這一個(gè)科目
2、如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
次月申報(bào)繳納增值稅稅款時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2019-01-31 13:48:05
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王翠翠 追問
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宋生老師 解答
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