
老師,我本期認證的進項發(fā)票,本期沒銷項可抵扣,也可以直接填制納稅申報表嗎?
答: 可以啊,有多少進項認證了,就直接填寫申報表申報就可以 。
老師您好,進出口外貿企業(yè)納稅申報,取得的進項專用發(fā)票用于勾選退稅認證,填寫納稅申報表附表二不應填寫在本期認證相符且本期不申報抵扣嗎?課程的老師直接填寫在申報抵扣的進項稅額--本期認證相符且本期申報抵扣,然后又填寫在進項稅額轉出,這是為什么?
答: 是不是有內銷的呢? 外貿企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內的免稅銷售一欄內,出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉出。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是一般納稅人,在填寫進項稅時有個問題,我的進項票是8月份認證的,現在申報8月份的稅,可是填寫時“本期認證相符且本期申報抵扣”時輸不進去數字,但是“前期認證相符且本期申報抵扣”這列可以輸進去,請問填在“前期認證相符且本期申報抵扣”這列對嗎
答: 你好!你什么時候認證的發(fā)票?

