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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-12-09 10:21

請(qǐng)問(wèn)是說(shuō)借方本年利潤(rùn)合計(jì) 數(shù)是360嗎?管理費(fèi)用貸方合計(jì)數(shù)是360嗎?

沉浮 追問(wèn)

2015-12-09 13:41

調(diào)完賬,報(bào)表里面的財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù)哦?

沉浮 追問(wèn)

2015-12-09 18:17

沖銷(xiāo)多記借;應(yīng)付職工薪酬-工資3千 借;銷(xiāo)售費(fèi)用-職工薪酬3千(負(fù)數(shù)),請(qǐng)問(wèn)我都登借方,然后借貸方合計(jì)數(shù)為0行嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)損益,貸;銷(xiāo)售費(fèi)用 3000(負(fù)數(shù)) 貸;本年利潤(rùn) 3000請(qǐng)問(wèn)這筆分錄我都 登貸方,然后借貸方合計(jì)數(shù)為0行嗎

鄒老師 解答

2015-12-09 10:20

本年利潤(rùn)借方360,管理費(fèi)用貸方360

鄒老師 解答

2015-12-09 10:23

是的

鄒老師 解答

2015-12-09 14:06

負(fù)數(shù)也正常

鄒老師 解答

2015-12-09 18:18

你自己看看你這個(gè)分錄,都是借方金額
我能力有限,你找其他老師,拜托了

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
你好!是的。正常就是這樣做
2017-09-21 09:08:39
您好,,紅字結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以
2023-11-10 11:00:28
要記載到管理費(fèi)用的總賬上
2023-09-16 17:25:50
同學(xué),借方貸方的管理費(fèi)用都要轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的呀,怎么會(huì)差呢
2021-04-26 16:02:35
這個(gè)你可以進(jìn)行調(diào)整,借:稅金及附加 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),然后在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
2019-11-27 10:51:18
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