
月底管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是借本年利潤 貸管理費用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做
管理費用的借方余額,到年末轉(zhuǎn)入本年利潤的哪個方向??
答: 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤貸管理費用負(fù)數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,公司負(fù)擔(dān)部分的社保也應(yīng)該算在管理費用工資薪酬對嗎?如果員工工資6000單位承擔(dān)的社保2000那結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該是借本年利潤8000 貸管理費用工資6000管理費用 社保2000對嗎
答: 管理費用工資薪酬 是的,借本年利潤8000 貸管理費用工資6000管理費用 社保2000對嗎 是的

