商貿(mào)企業(yè),我才接了賬一個月,接手的時候庫存商品帳面余額比實(shí)際庫存大幾十萬,這個最好的處理方法是什么?我可以重新按照實(shí)際庫存建賬嗎?還是進(jìn)行盤虧盤盈!
黑咖啡
于2018-12-14 21:42 發(fā)布 ??1245次瀏覽
- 送心意
答疑-黃老師
職稱: 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
2018-12-14 21:47
如果是一般納稅人的話,你這樣調(diào)賬會涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的喔,到時這些轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣了。
分錄如下:借待處理財產(chǎn)損溢,貸庫存商品,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。等確定庫存商品的去向了,再做進(jìn)相關(guān)的成本或費(fèi)用或責(zé)任人中去。借主營業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用/其他應(yīng)收款,貸待處理財產(chǎn)損溢
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如果是一般納稅人的話,你這樣調(diào)賬會涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的喔,到時這些轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣了。
分錄如下:借待處理財產(chǎn)損溢,貸庫存商品,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。等確定庫存商品的去向了,再做進(jìn)相關(guān)的成本或費(fèi)用或責(zé)任人中去。借主營業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用/其他應(yīng)收款,貸待處理財產(chǎn)損溢
2018-12-14 21:47:16

1、查找賬實(shí)不符的原因,根據(jù)賬實(shí)不符的具體原因編制相關(guān)調(diào)整分錄,然后調(diào)整到賬實(shí)相符。
2、不能重新建賬,因?yàn)槟銈儐挝灰呀?jīng)建賬。
2018-12-15 13:27:09

數(shù)據(jù)多并且亂,都跨年了,實(shí)在是找不出原因了,
2018-07-11 10:08:36

你好!如果你中間沒有其他問題是可以的。不過嚴(yán)格來說是應(yīng)該按實(shí)際發(fā)出的來結(jié)轉(zhuǎn)。
2020-03-26 10:38:24

你好老師:是庫存金額盤虧了,會計(jì)賬借:待處理財產(chǎn)損益、貸:庫存商品、借:管理費(fèi)用、貸:待處理財產(chǎn)損益。這樣對嗎?
2020-11-06 10:45:19
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