@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關是貨貸報的,然 問
申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內處理。 稅務處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內銷提銷項; 進項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進項轉出計入成本; 電子稅務局標記該筆為不退稅數據; 留存報關單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預繳9月份的稅金,這個完稅憑 問
同學你好! 在9月的賬里進行稅金的計提, 10月預繳后,沖銷這個計提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計提,然后支付了。 答
現在學堂有出口退稅的練習嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實操 http://nz1l.cn/search.php?word=出口退稅 答
關于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學,你好 可以參考 http://nz1l.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

我們公司簽的業(yè)務合同,沒有具體的金額,是按每個月實際的賬單收費或者付款,這個印花稅怎么交啊
答: 你好,先按5元納稅 之后按實際結算金額 計算納稅,補交差額稅款
老師,公司簽訂了一份設計合同,但因面積未確定合同金額,現在按合同分期付款,現只付了訂金。問這個印花稅怎么交?
答: 是金額不確定的嗎?這樣的話,先按5元貼花,等合同完成,金額確定,再將剩下的印花稅,予以補交哈
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑企業(yè)印花稅,分批開票,收款。那印花稅是以每次開票金額算印花稅,還是簽合同時就以合同總金額一次算?
答: 你好,按照開票金額計算印花稅的


會計 追問
2018-12-17 12:06
鄒老師 解答
2018-12-17 12:37