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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2018-12-17 13:58

你好 你們實際業(yè)務(wù)是什么 麻煩說下

妮妮 追問

2018-12-17 13:59

我們公司是服務(wù)行業(yè)

妮妮 追問

2018-12-17 14:00

這發(fā)票是員工拿來沖暫支款的,發(fā)票內(nèi)容開的是門票費

妮妮 追問

2018-12-17 14:00

這跟我公司實際業(yè)務(wù)無關(guān)吧!老師

meizi老師 解答

2018-12-17 14:08

你好 是的 與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的帳不要做

妮妮 追問

2018-12-17 14:16

是員工暫支款,現(xiàn)在拿發(fā)票來報銷,用門票費來報銷,老師,怎么不要做呢?

妮妮 追問

2018-12-17 14:16

沖暫支呀!老師

meizi老師 解答

2018-12-17 14:19

你好  不是你公司業(yè)務(wù)發(fā)生的門票費不做賬  員工暫支款是什么情況 具體點業(yè)務(wù)

妮妮 追問

2018-12-17 14:21

是支付給員工的業(yè)務(wù)獎金提成,但員工先暫支的,現(xiàn)在沖暫支,拿了一張服務(wù)門票費發(fā)票來沖,

妮妮 追問

2018-12-17 14:23

老師,您就回復我這筆業(yè)務(wù)會計分錄怎么做?

妮妮 追問

2018-12-17 14:23

就是沖暫支款,員工提供的一張120元生活服務(wù)-門票費是旅游公司開的

meizi老師 解答

2018-12-17 14:24

你好 你們這是為了少交個稅 這個獎金應該是計入工資里面一起交個稅的 如果你沖的話 借方費用貸方其他應收款

妮妮 追問

2018-12-17 14:27

那如果是員工直接來報銷呢?

meizi老師 解答

2018-12-17 14:34

你好拿發(fā)票來報 你要看發(fā)票是什么業(yè)務(wù)合理的來報  這樣操作都是有風險的  建議是據(jù)實操作

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相關(guān)問題討論
您好 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅
2019-08-30 10:31:32
你好 借:其他應收款—某某個人,貸:其他應付款—老板?
2021-12-31 09:49:12
你好,計入無形資產(chǎn)核算
2019-04-25 09:46:58
你好 你們實際業(yè)務(wù)是什么 麻煩說下
2018-12-17 13:58:34
你好,如果是一般納稅人 開票系統(tǒng)服務(wù)費的分錄是 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2020-07-06 17:20:23
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