- 送心意
李老師
職稱: 中級會計師
2015-12-09 15:32
我上月做錯了一筆分錄,借:管理費用/XX 277000 貸;其他應(yīng)付款/XX 277000,上月期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,管理費用/XX已經(jīng)平了,本月我用紅字沖了,借:管理費用/XX 277000(紅字) 貸;其他應(yīng)付款/XX 277000(紅字)。本月又做了一筆正確的。借:管理費用/XX 66000 貸;其他應(yīng)付款/XX 66000,然后我現(xiàn)在查管理費用,出現(xiàn)了負數(shù),該怎么辦
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我上月做錯了一筆分錄,借:管理費用/XX 277000 貸;其他應(yīng)付款/XX 277000,上月期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,管理費用/XX已經(jīng)平了,本月我用紅字沖了,借:管理費用/XX 277000(紅字) 貸;其他應(yīng)付款/XX 277000(紅字)。本月又做了一筆正確的。借:管理費用/XX 66000 貸;其他應(yīng)付款/XX 66000,然后我現(xiàn)在查管理費用,出現(xiàn)了負數(shù),該怎么辦
2015-12-09 15:32:36

你好,可以是登記貸方藍字 或借方紅字,都是可以的
2018-08-12 10:49:23

你好,可以是貸方藍字,也可以是借方紅字
是有的軟件無法識別管理費用貸方發(fā)生情況,所以就計入了借方紅字
2018-10-26 08:57:44

沖減管理費用用借方負數(shù),借管理費用負數(shù)
2019-01-26 17:51:31

可以這樣操作,也可以僅反沖回多記的部分。注意跨年了,涉及損益科目的,是要使用以前年度使用調(diào)整科目。
2019-01-08 10:31:21
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李老師 解答
2015-12-09 15:43