
上個月計提增值稅和附加稅了,這個月把稅交了,分錄怎么做是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅還是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅?
答: 你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ——附加稅 貸;銀行存款
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的同時計提附加稅,分錄是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅繳納的時候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
答: 對的,最好增值稅和附加分開
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:小規(guī)模納稅人季末超30萬要申報增值稅,季末要計提附加稅,增值稅分錄要做嗎?是否借:應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)!未交增值稅?
答: 你好,小規(guī)模納稅人季末超30萬要申報增值稅,增值稅分錄是 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免 增值稅免征了,附加稅就不需要計提的


如夢佳期 追問
2018-12-18 14:37
小宋老師 解答
2018-12-18 14:46